為了進一步做好財務內控工作,做到各項費用支出合理合規(guī),1月28日,受高新區(qū)財政局委派北京中證天通會計師事務所安徽分所審計小組對高新公交公司進行2014年賬務審計工作。
本次審計工作主要從公司運營情況、成本費用管理及財務內部控制監(jiān)管等幾大方面展開審查。審計期間,審計小組成員通過詢問適當人員、查看經(jīng)營報表、檢查相關文件等方法對公司2014年各項業(yè)務收入、成本開支、資產(chǎn)管理清單、人員薪酬管理、職工福利、線路車輛安排進行了明細審查。高新公交財務部積極配合,根據(jù)審計工作要求及時提供審計小組所需資料,做好解釋說明工作,使審計工作得以順利開展。
內部控制審計是內部控制的再控制,是企業(yè)改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的自我需要。近期,審計小組將對公司2014年財務管理情況出具審計報告,公司財務部人員將及時與審計小組溝通學習,合理采納審計小組建議,根據(jù)審計報告進一步完善加強財務監(jiān)管力度,做好公司內部控制工作。






